財政局建設(shè)承諾事項落實工作匯報

時間:2022-08-27 01:38:00

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財政局建設(shè)承諾事項落實工作匯報

根據(jù)縣委“三力”辦《關(guān)于報送科級領(lǐng)導班子2009年“三力”建設(shè)承諾事項落實情況的通知》要求,現(xiàn)將財政局科級領(lǐng)導班子2009上半年“三力”建設(shè)承諾事項落實情況作如下匯報。

一、上半年財政收支完成情況

由于受國際金融危機和各種減少政策的影響,今年完成財政收入形勢非常嚴峻,任務(wù)艱巨,上半年全縣財政收入4140萬元,完成縣級任務(wù)數(shù)11257萬元的36.78%,比上年同期數(shù)5971萬元,下降30.66%,其中:一般預算收入完成2473萬元,完成任務(wù)數(shù)6667萬元的37.09%,比上年同期數(shù)2933萬元減收460萬元,下降15.68%;上劃中央“兩稅”完成868萬元,比上年同期數(shù)1997萬元減收1129萬元,下降56.53%。一般預算支出完成21896萬元,完成支出任務(wù)40149萬元(年初任務(wù)32468萬元、上級專項資金7681萬元)的54.54%,比上年同期數(shù)16407萬元增支5489萬元,增長33.46%。

二、強化監(jiān)督管理,發(fā)揮財政職能,落實各項惠農(nóng)政策

改善民生,推進基本公共服務(wù)均等化。深入貫徹落實科學發(fā)展觀,必須堅持以人為本,發(fā)展成果由人民共享。半年來,在確保工資和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的前提下,嚴格控制一般公共服務(wù)支出增長,不斷加大支持以民生為重點的社會建設(shè)投入力度。其中:一般公共服務(wù)支出較上年同期增長20.72%,而在事關(guān)群眾切身利益及社會發(fā)展薄弱領(lǐng)域的支出,如社會保障和就業(yè)共支出3536萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共支出2492萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出共支出2615萬元與上年同期相比分別增長36.63%、275.3%、488.81%,均高于一般預算支出增幅,有力地保障了重點支出需要。

認真落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。堅持把解決“三農(nóng)”問題作為全局工作的重中之重,以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為載體,以“農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為核心,全面貫徹落實中央和省上各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。共發(fā)放綜合直補資金2465.21萬元,涉及面積41.09萬畝,受益農(nóng)戶70554戶,資金兌付率達100%。兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)補貼資金30.67萬元,涉及農(nóng)戶693戶。兌付農(nóng)村“一事一議”獎補資金218.78萬元。

深化財稅改革,提高依法理財水平。把深化改革和完善有利于科學發(fā)展的財稅體制機制作為保增長的強大動力。繼續(xù)深化部門預算和國庫集中支付改革。加強財政票據(jù)管理,提高非稅收入征管水平。深化政府采購制度改革,擴大采購范圍,提高采購質(zhì)量和效率,上半年共完成政府采購412批次,涉及金額711萬元,節(jié)約率達9.5%。加強財政財務(wù)和債務(wù)管理,強化財政風險意識。牢固樹立勤儉意識,嚴格控制行政成本。

突出規(guī)范管理,提高監(jiān)管水平。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,認真落實財政資金審批制度,規(guī)范資金撥付程序,加大對財政資金的監(jiān)督檢查力度。二是對全縣所有行政事業(yè)單位銀行賬戶進行了全面清理,將所有資金納入法定賬戶核算,下一步將根據(jù)工作實際對部分賬戶進行合并、銷戶,提高賬戶管理的科學性。三是進一步建立健全了防控“小金庫”發(fā)生的長效機制。四是對全縣財政性資金進行了一次集中安全檢查,切實堵塞財政資金安全管理漏洞。

學習實踐科學發(fā)展觀,提高機關(guān)服務(wù)效能。結(jié)合科學發(fā)展觀學習實踐活動要求,辦實事,求實效,深入推進機關(guān)作風建設(shè),不斷增強干部隊伍素質(zhì)。圓滿完成了科學發(fā)展觀第一、二階段的各項學習實踐活動,提高干部職工素質(zhì),圍繞我縣中心工作,樹立服務(wù)中心、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的“三服務(wù)”思想,深入基層辦實事。

三、強抓機遇,迎難而上,努力完成承諾事項

下半年,面對嚴峻的經(jīng)濟形勢,我們將認清形勢、堅定信心,狠抓增收節(jié)支工作,努力完成2009年承諾事項。

(一)狠抓收入征管,確保應收盡收。從上半年完成情況看,下半年應組織收入7117萬元,月平均應入庫1186.17萬元,收入組織十分艱巨,但目前根據(jù)稅源情況看,我縣主體稅源糖業(yè)產(chǎn)量比年初預計的10.92萬噸增加13.87萬噸,白糖計稅價格從2700元/噸上升到3100元/噸,永昌礦業(yè)公司恢復生產(chǎn)、施孟二級公路、大雪山水庫建設(shè)、煙葉稅都將增加增值稅、消費稅、營業(yè)稅收入,經(jīng)測算,全年預計稅源總量為11559萬元,比年初預算增302萬元,其中:國稅部門稅源總量4448萬元,比年初預算增加678萬元;地稅部門稅源總量5701萬元,比年初增24萬元;財政部門非稅收入預計1410萬元,比年初預算減少400萬元。為全面完成收入任務(wù),做到:一是加強稅收征管,堅持依法征收,應收盡收,強化非稅收入征管力度,嚴格按照“收支兩條線”管理。二是以支保收,通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu),抓住擴大內(nèi)需的各項政策措施,加大資金撥付力度,確保重點項目資金投入,以項目支出確保稅收的實現(xiàn)。三是加強與金融部門協(xié)調(diào)聯(lián)系,爭取銀行貸款,做到“項目靠貸款,財政保運轉(zhuǎn),還貸靠發(fā)展”,發(fā)揮金融信貸促進經(jīng)濟發(fā)展作用,拉動經(jīng)濟增長,努力完成今年稅收任務(wù)。

(二)合理調(diào)度資金,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保發(fā)展”原則,處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),將有限的資金用在刀刃上。一是要堅持勤儉節(jié)約,樹立過“緊日子”思想,認真落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約的各項規(guī)定,嚴格控制公務(wù)購車用車、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、出國出境經(jīng)費等支出。二是要強化預算約束力、執(zhí)行力,非經(jīng)預算安排不得支出,壓縮一般性開支,開源節(jié)流,精打細算,把有限的資金用在改善民生和提高公共服務(wù)水平上。三是要進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),科學合理的調(diào)度資金,在確保個人剛性支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費的同時,確保上級專款和縣級??畹膬陡?。

(三)積極爭取上級支持,緩解支出壓力。積極研究和

掌握上級扶持政策導向,積極主動配合有關(guān)部門做好項目

篩選、上報工作,增強項目申報針對性,著眼大項目,“立

足項目增財力”,力爭項目資金爭取工作有新突破,緩解縣財政支出壓力。

(四)堅持改革創(chuàng)新,規(guī)范財政管理。一是做好國庫集中支付制度改革工作。二是擴大政府采購規(guī)模,規(guī)范政府采購審批制度。三是穩(wěn)步推進農(nóng)村綜合改革,搞好農(nóng)村一事一議資金兌付工作。四是做好事業(yè)單位績效工資改革工作,積極籌措資金,確保改革政策落實到位。五是繼續(xù)做好部門預算改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算方式改革后續(xù)工作。

總之,通過開展“三力”建設(shè)承諾,增強了全局干部職工的組織紀律性、業(yè)務(wù)素質(zhì),工作作風、服務(wù)意識,進一步的提高了工作執(zhí)法水平和執(zhí)法能力,上半年我縣財政預算收支,由于受各種減收因素的影響,收入較上年同期有所下降,但我們堅信,下半年在縣委政府的正確領(lǐng)導下,在上級部門的大力支持和關(guān)心下,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作,通過全體財稅干部開拓創(chuàng)新,扎實工作,圓滿完成2009年各項承諾事項。