內(nèi)部審計工作管理制度

時間:2022-03-25 10:39:00

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機(jī)關(guān)各科室、各企事業(yè)單位及各居(村)委:

第一條為了加強(qiáng)我街道內(nèi)部審計工作,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),保證政令暢通,保障街道經(jīng)濟(jì)健康有序的發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及《區(qū)鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計暫行規(guī)定》,結(jié)合本街道實(shí)際,制定本暫行規(guī)定。

第二條街道內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)依照本暫行規(guī)定,可對街道所屬的企業(yè)、事業(yè)單位及其他經(jīng)濟(jì)組織實(shí)行審計監(jiān)督。街道內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對上述單位財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,經(jīng)營成果的效益性,內(nèi)控制度的有效性,及其他按規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受審計的事項(xiàng)進(jìn)行審計監(jiān)督。

第三條本街道內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為內(nèi)部審計辦公室。街道內(nèi)部審計辦公室在街道主任直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開展內(nèi)部審計工作,同時接受區(qū)審計局的業(yè)務(wù)及工作的指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查、考核和監(jiān)督。

第四條街道內(nèi)部審計辦按照規(guī)定的職權(quán)、程序,行使審計監(jiān)督職能。

第五條街道內(nèi)審人員辦理審計事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。

第六條街道根據(jù)實(shí)際需要,配備專(兼)職審計人員2-3名。

第七條街道內(nèi)部審計辦人員應(yīng)當(dāng)具備與其從事的審計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,遵守審計職業(yè)道德。

第八條街道內(nèi)部審計人員依照本暫行規(guī)定履行審計職責(zé),任何組織和個人不得拒絕、阻礙審計人員履行職責(zé),不得對審計人員進(jìn)行打擊報復(fù)。

第九條街道內(nèi)部審計人員對在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國家機(jī)密和被審計單位的商業(yè)秘密,負(fù)有保密的義務(wù)。對所辦理的審計事項(xiàng)或與被審計單位有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。

第十條街道內(nèi)部審計辦公室負(fù)責(zé)人的任免報區(qū)審計局備案。

第十一條街道內(nèi)部審計辦公室主要職責(zé):

(一)對本街道所轄管理(職能)部門、企業(yè)、事業(yè)單位,村級管理部門的財政、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動情況進(jìn)行審計;

(二)對本街道所轄管理(職能)部門、企業(yè)、事業(yè)單位,年度預(yù)算執(zhí)行和決算(含招商引資政策兌現(xiàn)),預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用進(jìn)行審計;

(三)對本街道所轄企業(yè)事業(yè)單位資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計;

(四)對本街道及下級集體資產(chǎn)占控股地位的企業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)營成果進(jìn)行審計;

(五)對本街道及下級單位投資的基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計監(jiān)督。

(六)對街道各類基金的籌集、管理、使用以及財務(wù)收支、收益分配和遵守財經(jīng)法規(guī)、政策情況進(jìn)行審計監(jiān)督。

(七)對街道所轄企業(yè)和農(nóng)民的負(fù)擔(dān)情況進(jìn)行審計調(diào)查,對經(jīng)濟(jì)管理中的重要問題開展審計調(diào)查。

(八)根據(jù)本級黨政組織的要求,對本級所轄部門、單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在任期屆滿或任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、調(diào)任、輪崗、免職、辭職、退休等事項(xiàng)前,根據(jù)統(tǒng)一安排,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

(九)對上一級審計機(jī)關(guān)交辦、委托的其他事項(xiàng)進(jìn)行審計;

第十二條街道內(nèi)部審計辦公室的主要權(quán)限:

(一)根據(jù)工作需要,要求被審計單位按時提供財務(wù)收支計劃、會計憑證、會計帳簿、會計報表、財務(wù)報告、基本建設(shè)預(yù)(決)算和社會審計機(jī)構(gòu)出具的審計證簽證報告以及其他有關(guān)的財務(wù)會計資料。

(二)進(jìn)行審計時,就審計事項(xiàng)的有關(guān)問題向有關(guān)單位和個人進(jìn)行審計調(diào)查,并取得有關(guān)證明材料。

(三)對被審計單位正在進(jìn)行的違反財經(jīng)法規(guī)和侵犯國家、集體利益的行為提出制止,糾正和處理意見。

第十三條街道審計辦公室內(nèi)審工作的主要程序:

(一)審計辦根據(jù)上級有關(guān)精神,編制審計工作計劃,

(二)審計辦在實(shí)施審計前要組織審計組(不少于2人)。審計組應(yīng)按照有關(guān)審計規(guī)范,在實(shí)施審計前,應(yīng)認(rèn)真聽取被審計單位情況介紹,進(jìn)行必要的審前調(diào)查,編寫審計工作方案;

(三)擬定審計通知書,在實(shí)施審計前三天由街道紀(jì)委或組織人事等有關(guān)職能部門會同審計辦送達(dá)被審計單位,自審計通知書發(fā)出三日后開始實(shí)施審計。

(四)在審計實(shí)施階段結(jié)束后,由審計組長做好審計工作底稿的復(fù)核,擬出審計報告初稿,按審計復(fù)核規(guī)則審議通過后送達(dá)被審計單位并征求意見。

(五)被審計單位在十天內(nèi)反饋對審計報告征求意見稿的意見,最后形成包含被審計單位反饋意見的審計報告,最終審計報告對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見與建議,并將審計報告報街道辦事處審定。

(六)審計事項(xiàng)自審計報告送達(dá)之日起三個月內(nèi),審計組對審計報告中提出問題的落實(shí)情況、審計意見與建議采納情況進(jìn)行回訪。

(七)審計項(xiàng)目結(jié)束后內(nèi)審人員認(rèn)真整理審計工作底稿資料,裝訂成冊,及時歸檔。

第十四條街道內(nèi)部審計辦公室辦理的審計事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)建立審計擋案,按照規(guī)定管理。

第十五條年終,街道內(nèi)部審計辦公室應(yīng)寫出審計工作總結(jié),報送街道辦事處和區(qū)審計局。

第十六條本暫行規(guī)定有街道內(nèi)部審計辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本暫行規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。