審計局財務上半年的工作總結(jié)

時間:2022-05-12 11:34:00

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審計局財務上半年的工作總結(jié)

今年以來,我局在縣委、縣人民政府的正確領導下,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照“全面審計、突出重點”的總體要求和“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,緊緊圍繞我縣經(jīng)濟工作中心任務,認真履行審計監(jiān)督職能,審計工作取得了顯著成效。

一、突出重點,全面履行審計監(jiān)督職責

截止6月底,共完成審計單位(項目)15個,完成年計劃任務27個的56%。其中:抗震救災款物專項審計項目1個,預算執(zhí)行審計單位7個,經(jīng)濟責任審計單位4個,企業(yè)審計單位2個,固定資產(chǎn)投資審計調(diào)查項目1個。審計(調(diào)查)查出違規(guī)金額1290萬元,損失浪費金額109萬元,管理不規(guī)范金額5319萬元。應上交財政金額1萬元,已上交財政金額1萬元,應調(diào)賬處理金額1287萬元。出具審計報告和報送審計調(diào)查報告15篇,提交信息簡報87篇,被州以上采用信息簡報58篇。審計移交案件1件。

(一)加強監(jiān)督、規(guī)范管理,預算執(zhí)行審計工作成效明顯

以完善部門預算管理,規(guī)范財政資金分配和稅收管理,推進各項財政制度改革,促進提高財政資金的使用效益為重點,深化對重點領域、重點部門、重點資金的審計。對縣財政局、地稅局、國庫*縣支庫、縣文體局、縣民政局、縣交通局、縣農(nóng)業(yè)局等7單位的預算執(zhí)行情況進行了延伸審計。審計查出違規(guī)金額1287萬元,損失浪費金額22萬元,管理不規(guī)范金額302萬元。向縣財政局及延伸審計單位提出了審計意見和建議。通過審計,促進各部門改進了管理,預算執(zhí)行更加規(guī)范,資金使用更加有效。

(二)積極穩(wěn)妥、提高質(zhì)量,經(jīng)濟責任審計工作穩(wěn)步進行

經(jīng)縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議研究決定,共安排經(jīng)濟責任審計單位12個,目前已完成4個。審計查出違規(guī)金額3萬元,損失浪費金額73萬元,管理不規(guī)范金額4837萬元。通過審計,揭露財政財務收支方面存在的擠占挪用專項資金、亂收費和私設“小金庫”;固定資產(chǎn)管理、核算不規(guī)范;對工程投資缺乏科學論證,導致決策失誤,造成較大損失,使用效益不高等違紀違規(guī)問題。維護了財經(jīng)紀律,促進了領導干部廉潔自律。

(三)圍繞熱點、關注焦點,抗震救災款物專項審計工作全面展開

根據(jù)自治區(qū)審計廳統(tǒng)一安排部署,對我縣四川汶川地震抗震救災款物收繳情況進行了審計,并得到了縣財政局、縣民政局、縣總工會、縣團委、縣紅十字會等單位的積極配合。審計結(jié)果表明:我縣抗震救災款物收繳、結(jié)存數(shù)據(jù)真實,接受捐款的部門專賬核算、專人負責、臺賬健全、款物與賬目一致,資金來源、撥付符合國家規(guī)定。

(四)圍繞中心、服務大局,認真完成縣委、縣人民政府安排的其他各項工作任務

上半年,我局完成了縣碧海苑服務中心、縣電影放映發(fā)行公司2個國有企業(yè)財務收支的審計工作,完成了對全縣政府投資項目的專項審計調(diào)查,協(xié)助縣紀委辦理有關案件1件,配合縣財政局、縣監(jiān)察局完成了全縣政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作。

(五)打牢基礎、注重實效,在審計基礎建設上狠下功夫

一是抓制度,提高審計機關的執(zhí)行力。修改和制定了《*縣審計局審計項目獎勵暫行辦法》、《*縣審計局干部職工年度綜合考核暫行辦法》等10余項工作制度,將工作實績年終考評結(jié)果作為評優(yōu)評先、推薦干部和年度考核的重要參考依據(jù)。

二是抓質(zhì)量,提升審計工作的公信力。著力構(gòu)建以責任和責任追究制度為主要內(nèi)容,以審計質(zhì)量全過程控制為紐帶的全面質(zhì)量管理體系。形成全員抓質(zhì)量、全過程控制質(zhì)量、全力打造“審計精品”的良好局面,推動審計質(zhì)量全面提高,確保審計結(jié)果經(jīng)得起考驗。

三是抓創(chuàng)新,增強審計發(fā)展的驅(qū)動力。注重引導全體審計人員增強創(chuàng)新意識,了解新形勢、掌握新技能、發(fā)現(xiàn)新問題、提出新建議。通過積極推行計算機輔助審計,特別是加強審計信息化技術運用的探索,在時間緊、任務重、資金緊張的情況下,完成了“金審”工程建設工作,并得到州審計局的認可,也成為全州審計系統(tǒng)的示范工程。

二、審計工作中存在的主要問題

一是審計力量不足與任務繁重的矛盾仍然突出。二是審計的制度化建設、審計手段的更新、審計評價標準化體系建立工作等都有待于加強。三是部門之間的協(xié)調(diào)和審計成果的利用還需進一步加強。四是《審計決定》執(zhí)行困難。五是審計人員缺乏系統(tǒng)培訓,政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)還需進一步提高。

三、下半年審計工作安排和措施

(一)揭露問題,深化審計,促進科學發(fā)展觀的落實。當前,國家經(jīng)濟社會發(fā)展正處在新的發(fā)展時期,各項法律法規(guī)還不夠健全完善,一些違法違紀問題還比較突出。審計部門擔負著維護經(jīng)濟秩序、打擊經(jīng)濟犯罪、保障經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展的重要職責,我們要充分發(fā)揮審計的優(yōu)勢,繼續(xù)加大對重點部門、重點資金、重點領域的查處力度,繼續(xù)注意發(fā)現(xiàn)和揭露重大損失浪費問題,促進財政資金使用效益的提高和資源節(jié)約,促進科學發(fā)展觀的落實。

(二)提高質(zhì)量,防范風險,強化經(jīng)濟責任審計工作。*報告強調(diào):要完善制約和監(jiān)督機制,保障人民賦予的權(quán)力,始終用來為人民謀利益,確保權(quán)力正確行使,要重點加強對領導干部特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督,健全經(jīng)濟責任審計等制度。審計部門將根據(jù)*精神,突出加強對重點部門和關鍵崗位領導干部的審計,把領導干部貫徹*精神、落實32號文件決策能力、執(zhí)行能力、行政能力和行政效果作為審計的內(nèi)容和評價依據(jù),促進領導干部堅持科學決策、民主決策。下半年,要注重總結(jié)經(jīng)驗,不斷創(chuàng)新思路、創(chuàng)新方法、創(chuàng)新機制,確保審計工作質(zhì)量,進一步提高經(jīng)濟責任審計工作水平。計劃在10月底全面完成縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議安排的審計工作任務。

(三)關注民生,加強監(jiān)督,切實維護好人民群眾的根本利益。認真按照*報告的總體要求,以改善民生、促進社會和諧為目標,加大對關系群眾切身利益的各項財政支出的審計力度,確保資金的安排和使用符合黨中央的重大決策目標,確保群眾從中得到實惠。下半年,完成20*年度五項社會保險基金的專項審計工作、20*—20*年財政撥付教育經(jīng)費及“三個增長”執(zhí)行情況的專項審計和2008年低溫雨雪冰凍救災資金和物資專項審計調(diào)查工作。

(四)科學審計,統(tǒng)籌安排,全面完成黨政和上級審計機關安排的各項審計工作任務。繼續(xù)堅持二十字審計工作方針,圍繞縣委和政府工作中心,進一步突出重點,更好的服務大局。認真完成縣委、人大和政府安排的各項審計工作任務。

(五)轉(zhuǎn)變觀念,強化培訓,不斷提高審計人員業(yè)務水平。強化審計干部教育管理和業(yè)務培訓,積極開展計算機輔助審計工作,不斷提高審計人員業(yè)務水平、辦公自動化水平和審計工作效率。積極推廣先進的審計技術方法,提高審計信息化水平。