資金管理自查自糾報(bào)告

時(shí)間:2022-03-17 04:06:00

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資金管理自查自糾報(bào)告

市紀(jì)委監(jiān)察局、市財(cái)政局、市審計(jì)局、市金融辦:

3月4日全省電視電話會(huì)議結(jié)束后,我局立即將會(huì)議精神向局黨組作了匯報(bào),組織了局財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。根據(jù)洪紀(jì)發(fā)號(hào)文件精神和要求,組織專門人員對(duì)我局財(cái)政性資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:

1、對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行了一次全面清查,并與銀行核對(duì)了每一個(gè)賬戶余額。經(jīng)核對(duì),做到了賬實(shí)相符、賬款相符,資金真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、對(duì)財(cái)政資金全部實(shí)行了歸口管理,單位賬號(hào)全部納入了市財(cái)政局國庫單一賬戶體系管理,所開設(shè)賬號(hào)都經(jīng)市財(cái)政局審批,并由市財(cái)政局在賬戶開戶登記證上予以登記。

3、按照內(nèi)部控制制度要求,我局印鑒管理中一貫實(shí)行財(cái)務(wù)專用章及印鑒章由兩人分管,相互制約。保險(xiǎn)柜由出納專人保管。

4、內(nèi)部控制制度健全,財(cái)務(wù)管理制度完善。我局財(cái)務(wù)收支按照國家、省、市有關(guān)部門的財(cái)經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定執(zhí)行,重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及重要資金開支,經(jīng)局黨組集體討論決定,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”;經(jīng)費(fèi)管理及報(bào)賬,有一套完整的申報(bào)、審核程序,包括經(jīng)承經(jīng)辦、相關(guān)人員證明(驗(yàn)收)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審定、局領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核準(zhǔn)、出納支付等;財(cái)務(wù)賬做到日清月結(jié);對(duì)空白票據(jù)的管理,嚴(yán)格遵守市財(cái)政局對(duì)市直部門各單位規(guī)定的票據(jù)領(lǐng)用及核銷手續(xù);同時(shí),每年我局均對(duì)自身財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。

我局在進(jìn)行自查自糾過程中,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)、違法問題。我局今后將繼續(xù)對(duì)財(cái)政性資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī),確保財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法。