建筑工程審計(jì)制度

時(shí)間:2022-01-14 06:07:00

導(dǎo)語(yǔ):建筑工程審計(jì)制度一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點(diǎn),若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

建筑工程審計(jì)制度

為了加強(qiáng)基建工程項(xiàng)目的管理和監(jiān)督,保證工程的順利實(shí)施,防止發(fā)生違法、違紀(jì)和違規(guī)行為,節(jié)約工程支出,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,制訂本制度。

一、審計(jì)范圍

凡由醫(yī)院開支、應(yīng)列入醫(yī)院資產(chǎn)的下列工程項(xiàng)目,均屬審計(jì)范圍:

(一)新建、擴(kuò)建、改造、大修工程項(xiàng)目;

(二)房屋、建筑物新建、改造工程;

(三)預(yù)算額在萬(wàn)元以上的維修工程;

(四)其他審計(jì)的項(xiàng)目。

二、審計(jì)內(nèi)容

(一)開工前審查的內(nèi)容:

1、工程項(xiàng)目有無(wú)計(jì)劃和審批手續(xù);

2、施工、監(jiān)理單位有無(wú)資質(zhì)證書;

3、概(預(yù))算的編制是否符合有關(guān)規(guī)定;

4、資金來源是否足額,是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定;

5、有無(wú)招標(biāo)文件、議標(biāo)合同,標(biāo)的確定是否合理、合法,議標(biāo)合同是否符合程序并經(jīng)集體研究;

6、施工單位投標(biāo)文件的有效性、合規(guī)性;

7、施工單位提供的施工圖預(yù)算是否符合規(guī)定要求;

8、其它須審查的內(nèi)容。

(二)建設(shè)過程中審查的內(nèi)容:

1、內(nèi)部控制制度是否健全、有效,有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況;

2、施工記錄、施工合同、監(jiān)理記錄是否完整、真實(shí);

3、概(預(yù))算的控制情況;

4、預(yù)付款和工程結(jié)算款等資金的管理、使用情況;

5、工程成本管理和控制情況;

6、對(duì)于隱蔽性工程,如土方工程、設(shè)備基礎(chǔ)工程、房屋、建筑物的基礎(chǔ)工程等,審查是否符合施工圖要求,施工記錄、監(jiān)理記錄是否完整、真實(shí);

7、改造、擴(kuò)建工程中拆除的廢舊材料物資的回收情況,審查是否按醫(yī)院規(guī)定進(jìn)行處理,有無(wú)擅自變賣、處理情況;

8、工程變更是否有詳細(xì)說明及經(jīng)過審批;

9、其它須審查的內(nèi)容。

(三)竣工決算過程中審查的內(nèi)容:

1、工程決算的真實(shí)性、合規(guī)性及完整性,套用定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合現(xiàn)行文件規(guī)定;

2、概算執(zhí)行情況和工程造價(jià)的控制情況;

3、審查工程造價(jià)是否超出計(jì)劃,超出計(jì)劃的原因及在實(shí)施過程中是否經(jīng)過審批;

4、通過竣工決算審計(jì)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

三、審計(jì)程序和方法

1、工程項(xiàng)目開工前七天,由施工管理部門向?qū)徲?jì)科報(bào)送施工圖紙、概(預(yù))算、施工合同、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)證書、招、投標(biāo)文件等資料,由審計(jì)科審查確認(rèn)。

2、建設(shè)過程中,由施工管理部門將施工記錄、監(jiān)理記錄、工程變更說明等資料及時(shí)報(bào)送審計(jì)科,以便審計(jì)科及時(shí)掌握、了解工程進(jìn)度。對(duì)于隱蔽性工程,施工管理部門應(yīng)及時(shí)通知審計(jì)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查,核實(shí)工程量,并由三方(施工管理部門、施工單位、審計(jì)科)在有關(guān)記錄上簽字后各存一份,方可作為決算依據(jù)。

3、對(duì)于預(yù)算額在萬(wàn)元以上的維修工程,要將醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的計(jì)劃、預(yù)算等資料報(bào)送審計(jì)科,由審計(jì)科審查確認(rèn)。

4、工程項(xiàng)目完工后,由醫(yī)院驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格后,由施工管理部門和施工單位將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、決算書等資料報(bào)送審計(jì)科,審計(jì)科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量,進(jìn)行決算審計(jì),審查確定工程造價(jià),經(jīng)施工管理部門和施工單位認(rèn)可,報(bào)送醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),然后送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行辦理結(jié)算、轉(zhuǎn)資手續(xù)。

四、對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的處理

(一)對(duì)于資質(zhì)不合格的施工、監(jiān)理單位,審計(jì)科有權(quán)提請(qǐng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)予以更換;對(duì)于施工單位層層轉(zhuǎn)包、未實(shí)行監(jiān)理或監(jiān)理中不嚴(yán)格把關(guān)、使用質(zhì)次、價(jià)高設(shè)備、材料等問題,審計(jì)科發(fā)現(xiàn)后要及時(shí)提請(qǐng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)予以制止和糾正;對(duì)于資料不齊全、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、手續(xù)不完備、格式不規(guī)范的決算報(bào)告,審計(jì)科應(yīng)提出修改意見。

(二)對(duì)于隱蔽性工程,未及時(shí)通知審計(jì)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查,影響工程質(zhì)量的問題,對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人給予通報(bào)批評(píng),情節(jié)嚴(yán)重的,追究有關(guān)人員責(zé)任。

五、本制度由醫(yī)院審計(jì)科負(fù)責(zé)解釋。

六、本制度自下發(fā)之日起施行。