科技局審計結果整改報告

時間:2022-03-28 09:42:19

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科技局審計結果整改報告

自2015年5月至2015年6月,縣審計局對我局劉明五同志任局長期間的經(jīng)濟責任進行了審計,并針對問題出具了審計報告,本次經(jīng)濟責任審計分別對綜合目標完成,財政財務收支真實、合法、效益性,專項資金管理,債務管理,重大經(jīng)濟決策合法、合規(guī)和效益,內控制度健全,有效,廉潔從政和機構編制八大指標進行評價,審計評價結果為優(yōu)秀,但還是存在一些問題,根據(jù)《縣審計局審計報告》內容要求,縣科技局對存在的問題進行了認真的自查整改,現(xiàn)將自查整改情況報告如下: 

一、加強領導,強化責任。

我局針對此審計報告結果,召開了局黨組會和局長辦公會。一是學習了審計報結果。二是針對審計報告結果進行了專題討論,班子成果對存在的問題進行了認真的分析,提出的切實可行的整改意見和建議。三是在全局干部職工會上學習通報的審計結果。四是修訂的縣科技局內部控制制度。 

二、對存在的問題進行整改情況。 

對未代扣代繳工資薪金個人所得稅、支出票據(jù)不合、未納入政府采購、未按規(guī)定實行公務卡結算、應記未記固定資產(chǎn)等問題按規(guī)定進行了全面整改。我局組織全局干部職工特別是財務人員全面學習了《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《行政單位會計制度》、《行政單位會計準則》、《違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為處分規(guī)定》、《中華人民共和國政府采購法》和《縣2013年政府集中采購目錄及采購限額標準》等規(guī)章,提高相關人員的理論水平和財務素養(yǎng),提升財務管理能力,規(guī)范財務管理行為。