市財政局局長財政工作匯報

時間:2022-06-05 10:58:00

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市財政局局長財政工作匯報

各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告20*年市級總預(yù)算執(zhí)行情況和2009年市級總預(yù)算草案,請予審議;2009年市級預(yù)算草案,請予審查批準(zhǔn)。并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、20*年市級總預(yù)算和市級預(yù)算執(zhí)行情況

20*年,我們在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,統(tǒng)籌財政與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展,著力推進財政改革,堅持依法治稅,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),高度關(guān)注民生,較好地完成了全年預(yù)算任務(wù),有力地促進了全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(一)市級總預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市地方財政收入執(zhí)行數(shù)38.42億元,比上年決算數(shù)增收6.34億元,增長19.8%,完成匯總各級人代會通過預(yù)算的105.3%(下同)。地方財政收入加上入中央庫的增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅收入和入省庫的省市共享稅收入,全市財政總收入完成66.17億元,比上年增長15%。地方收入主要項目執(zhí)行情況是:

稅收收入285125萬元,完成預(yù)算104.9%,其中:增值稅48102萬元,完成預(yù)算82.6%;營業(yè)稅104225萬元,完成預(yù)算98.9%;企業(yè)所得稅35625萬元,完成預(yù)算105.6%;其他稅收收入97173萬元,完成預(yù)算130.4%。非稅收入99*5萬元,完成預(yù)算106.7%,其中:行政性收費及罰沒收入53938萬元,完成預(yù)算103.9%;專項收入15649萬元,完成預(yù)算110%;其他非稅收入29498萬元,完成預(yù)算110.3%。

20*年全市財政支出執(zhí)行數(shù)105.5億元,比上年決算數(shù)增長35.5%,剔除上級財政追加??畹炔糠?,地方財政支出為66.67億元,完成匯總各級人代會通過預(yù)算118%(下同)。地方財政主要支出項目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)141691萬元,完成預(yù)算132.6%;公共安全64599萬元,完成預(yù)算124.7%;教育189215萬元,完成預(yù)算115%;科學(xué)技術(shù)5412萬元,完成預(yù)算111.8%;文化體育與傳媒13393萬元,完成預(yù)算131.7%;社會保障和就業(yè)168128萬元,完成預(yù)算138.3%;醫(yī)療衛(wèi)生87176萬元,完成預(yù)算146.1%;環(huán)境保護37691萬元,完成預(yù)算101.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)61573萬元,完成預(yù)算106.5%;農(nóng)林水事務(wù)157945萬元,完成預(yù)算144%;交通運輸24214萬元,完成預(yù)算125.1%;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)45435萬元,完成預(yù)算119.7%;其他各項支出58527萬元,完成預(yù)算71.4%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年全市基金收入執(zhí)行數(shù)30.4億元,完成匯總各級人代會通過預(yù)算122%(下同)。主要收入項目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項資金收入305萬元,完成預(yù)算101.7%;墻體材料專項資金收入530萬元,完成預(yù)算89.1%;國有土地使用權(quán)出讓金收入294989萬元,完成預(yù)算121.8%;育林基金收入2365萬元,完成預(yù)算153.6%;地方水利建設(shè)基金收入2423萬元,完成預(yù)算124.6%;其他各項基金收入3024萬元,完成預(yù)算271.7%。

20*年全市基金支出執(zhí)行數(shù)34.5億元,剔除上級財政追加??畹炔糠?,完成匯總各級人代會通過預(yù)算130.9%(下同)。主要支出項目執(zhí)行情況是:

墻體材料專項資金支出219萬元,完成預(yù)算42.8%;國有土地使用權(quán)出讓金支出320200萬元(主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等),完成預(yù)算132.6%;育林基金支出2173萬元,完成預(yù)算154.9%;地方水利建設(shè)基金支出3904萬元,完成預(yù)算111.1%;其他各項基金支出18118萬元,完成預(yù)算110.6%。

(二)市級預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級財政收入執(zhí)行數(shù)85587萬元,完成預(yù)算的100.4%,比上年決算數(shù)增長16.5%。主要收入項目執(zhí)行情況是:

稅收收入61117萬元,完成預(yù)算93%,其中:增值稅12533萬元,完成預(yù)算67%;營業(yè)稅14943萬元,完成預(yù)算110.3%;企業(yè)所得稅5090萬元,完成預(yù)算78.1%;其他稅收收入28551萬元,完成預(yù)算106%。非稅收入24470萬元,完成預(yù)算125.5%,其中:行政性收費及罰沒收入14678萬元,完成預(yù)算128.1%;專項收入7596萬元,完成預(yù)算1*.1%;其他非稅收入2196萬元,完成預(yù)算216.8%,超收的原因主要是加大對非稅收入的清欠力度,將歷年的欠款全部收繳入庫。

20*年市本級財政支出執(zhí)行數(shù)192077萬元,剔除上級追加??詈褪斜炯壞瓿醢才诺念A(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等,完成預(yù)算120.9%(下同)。主要支出項目執(zhí)行情況是:

一般公共服務(wù)18228萬元,完成預(yù)算149.6%;公共安全18185萬元,完成預(yù)算122.7%;教育27244萬元,完成預(yù)算125.3%;科學(xué)技術(shù)1604萬元,完成預(yù)算102.1%;農(nóng)林水事務(wù)11317萬元,完成預(yù)算146.9%;剔除一次性不可比因素,三項法定支出分別比上年增長27.6%、15.5%和28.4%,均高于財政經(jīng)常性收入增幅10.4%,達到了法定要求。文化體育與傳媒3092萬元,完成預(yù)算105.3%;社會保障和就業(yè)46439萬元,完成預(yù)算139.1%;醫(yī)療衛(wèi)生7973萬元,完成預(yù)算103.4%;環(huán)境保護6872萬元,完成預(yù)算112.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)12561萬元,完成預(yù)算149.2%;交通運輸8640萬元,完成預(yù)算158.2%;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)9426萬元,完成預(yù)算114.2%;其他各項支出20496萬元,完成預(yù)算103.5%。

20*年市級總預(yù)算和市本級預(yù)算執(zhí)行中,有部分支出項目超出預(yù)算,主要是年度預(yù)算執(zhí)行中其他支出科目中預(yù)備費、預(yù)留調(diào)資安排的支出相應(yīng)列入有關(guān)預(yù)算科目。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年市本級基金收入執(zhí)行數(shù)11.5億元,完成預(yù)算151.3%。主要收入項目執(zhí)行情況是:

散裝水泥專項資金收入305萬元,完成預(yù)算101.7%;墻體材料專項資金收入160萬元,完成預(yù)算40%;國有土地使用權(quán)出讓金收入11*72萬元,完成預(yù)算154%;育林基金收入703萬元,完成預(yù)算140.6%;地方水利建設(shè)基金收入2319萬元,完成預(yù)算119.3%;其他各項基金收入357萬元,完成預(yù)算51%。

20*年市本級基金支出執(zhí)行數(shù)11.2億元,剔除上級追加??詈褪斜炯壞瓿醢才诺念A(yù)算在執(zhí)行中追加下縣支付部分等,完成預(yù)算144.4%(下同)。主要支出項目執(zhí)行情況是:

墻體材料專項資金支出40萬元,完成預(yù)算12.5%;國有土地使用權(quán)出讓金支出107556萬元(其中用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制支出的比例分別為15%、54%、12%),完成預(yù)算149.4%;育林基金支出860萬元,完成預(yù)算172%;地方水利建設(shè)基金支出2121萬元,完成預(yù)算63.6%;其他各項基金支出1044萬元,完成預(yù)算98.5%。

市級預(yù)算執(zhí)行結(jié)果,實現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡,略有結(jié)余。

(三)20*年預(yù)算執(zhí)行的主要特點

1.財政收入平穩(wěn)增長。受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化影響,我市財政增收在面臨著支柱稅源持續(xù)減收、重點企業(yè)減收面擴大、增值稅轉(zhuǎn)型試點等諸多減收因素影響下,全市財政收入仍然保持了兩位數(shù)的增長,總收入、地方收入分別增長15%和19.8%。在此基礎(chǔ)上,財政收入結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化,稅收占財政總收入比重為85%,同比提高了0.7個百分點。

2、財政支出保障有力

20*年全市財政支出共完成105.5億元,同比增長35.5%,超出全市財政總收入39.33億元,超出全市地方財政收入67.*億元,實現(xiàn)了“五個確?!?、“四個傾斜”;全年我市共下?lián)苁 ⑹?、縣安排的民生工程資金共計14.74億元,進一步加快了“民生工程”實施步伐。

3、財政改革穩(wěn)步推進

進一步推進了國庫集中支付改革,國庫集中收付與會計集中核算“兩個制度”有效結(jié)合在我市已經(jīng)全面啟動;全面推行了非稅收入財政票據(jù)電子化管理改革工作,規(guī)范征管單位行為,提高了征收效率;進一步深化了政府采購改革,市本級實現(xiàn)了管理機構(gòu)和執(zhí)行機構(gòu)相分離,20*年全市政府采購預(yù)算18.84億元(含部門集中采購),實際采購金額16.83億元,節(jié)約2.01億元,節(jié)約率10.6%;積極推進惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,全市近80萬農(nóng)戶、340萬農(nóng)民直接受益;繼續(xù)抓好農(nóng)村綜合改革,積極化解農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù);穩(wěn)妥、有序推進國有農(nóng)場稅費改革,鞏固稅改成果。

4、財政監(jiān)管成效明顯

先后開展了會計信息質(zhì)量檢查、強農(nóng)惠農(nóng)資金檢查、政府投資項目評審工作,規(guī)范了財務(wù)管理,提高了資金效益,嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律。僅投資評審這一項全年市本級共審減財政資金4797.88萬元,審減率達到了21.69%。

20*年預(yù)算任務(wù)的完成和財政改革發(fā)展取得的成績,來自正確執(zhí)行市委的各項決策,來自市人大的依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo),來自市政協(xié)的民主監(jiān)督和積極幫助,來自全市人民的共同努力,十分不易。借此機會,謹(jǐn)向理解、關(guān)心、支持我市財政工作的各位人大代表、各位政協(xié)委員、社會各界人士表示衷心的感謝和崇高的敬意!

20*年財政工作取得了一定的成績,但預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題,主要是:財政收入增長相對較緩,在全省排位靠后;財政收入總量偏少,位置后移;市本級與縣區(qū)之間、各個縣區(qū)之間的財政收入增長很不均衡;財政資金的供需矛盾依然存在,資金的使用效益還有待于進一步提高。對于這些問題,我們一定要高度重視,認(rèn)真對待,積極采取措施,著力解決。

二、2009年市級總預(yù)算和市級預(yù)算草案

抓好工作的前提是準(zhǔn)確把握形勢。受國內(nèi)外大環(huán)境影響,2009年我市的財政收支矛盾將更加突出,我市經(jīng)濟和財政發(fā)展將面臨著多年來最困難的時期。收入方面,國際金融危機對實體經(jīng)濟影響尚未見底,房地產(chǎn)和資本市場低迷,雖然國家出臺了一系列促進房地產(chǎn)發(fā)展的政策舉措,但受信心指數(shù)下降等因素影響,市場成交量有限,房地產(chǎn)對地方經(jīng)濟支撐效應(yīng)大大減弱。特別是企業(yè)利潤大幅下降,使稅收增幅相應(yīng)下滑。國家為幫助企業(yè)渡難關(guān)出臺的一系列減稅政策,實施增值稅轉(zhuǎn)型改革、連續(xù)提高部分產(chǎn)品出口退稅率和取消部分產(chǎn)品出口關(guān)稅等措施,都會明顯減少財政收入。一些保障民生的財稅優(yōu)惠政策,也將減少收入。支出方面,增加政府投資規(guī)模,保障和改善民生,加強社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),都需要財政加大投入力度。同時,由于經(jīng)濟增長放緩,需要增加社會保障支出和補貼困難群體支出,需要加大對中小企業(yè)的支持力度,需要扶持重大項目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),財政支出非常緊張。

在看到嚴(yán)峻形勢的同時,也要看到我市財政發(fā)展具有的有利條件和機遇。一是國家實施擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的政策措施,為我們?nèi)ψロ椖俊⒓涌彀l(fā)展步伐、增強財政后勁提供了難得的機遇。二是省委、省政府把沿江開發(fā)、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)、支持共青城發(fā)展作為戰(zhàn)略重點,為我市發(fā)展帶來了難得的發(fā)展機遇。三是市委九屆七次全會提出了“‘兩區(qū)’互動、強工興城,科學(xué)發(fā)展、奮起趕超,三年財政收入翻番,五年實現(xiàn)全面進位”的工作思路和奮斗目標(biāo),為我市今后一個時期的經(jīng)濟社會和財政發(fā)展指明了方向,增添了動力。

根據(jù)對當(dāng)前我市經(jīng)濟形勢的分析和市委的要求,2009年全市財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以十七屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神為指導(dǎo),按照全國全省財政工作會議、市委九屆七次全會和市十三屆人代會四次會議部署,認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀和積極的財政政策,保增長、保民生、保穩(wěn)定,著力化經(jīng)濟波動期為發(fā)展機遇期,大力開源挖潛,做大收入“蛋糕”,繼續(xù)做到“五個確?!?,著力改善民生,促進社會和諧,深化財政改革,著力推進財政科學(xué)化、精細化管理,不斷提高財政服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平,為爭得*應(yīng)有地位而努力奮斗。

按照上述指導(dǎo)思想,依據(jù)今年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,我們按照新的政府收支分類科目編制了2009年市級總預(yù)算和市級預(yù)算草案。

(一)2009年市級總預(yù)算

1.一般預(yù)算收支安排情況

2009年全市財政總收入預(yù)算安排76.1億元,比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長15%;全市財政一般預(yù)算收入預(yù)算安排44.2億元,比20*年收入執(zhí)行數(shù)增長15%,主要安排情況是:

稅收收入337946萬元,其中:增值稅6*12萬元,營業(yè)稅126895萬元,企業(yè)所得稅40710萬元,個人所得稅12149萬元,其他稅收收入97380萬元;非稅收入104*4萬元,其中:行政性收費及罰沒收入54537萬元,專項收入14215萬元,其他非稅收入35332萬元。

2009年全市地方財政收入,加上上級稅收返還、其他各項補助等,減去上解支出等,預(yù)算財力為73.6億元。2009年市級總預(yù)算支出安排73.6億元,預(yù)算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

一般公共服務(wù)1*710萬元;公共安全49603萬元;教育171430萬元;科學(xué)技術(shù)3902萬元;文化體育與傳媒8760萬元;社會保障和就業(yè)52157萬元;醫(yī)療衛(wèi)生48918萬元;環(huán)境保護12527萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)45045萬元;農(nóng)林水事務(wù)63993萬元;交通運輸11168萬元;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)32898萬元;其他各項支出126391萬元。

2、基金預(yù)算收支安排情況

2009年全市基金預(yù)算收入安排30.7億元,其中:散裝水泥專項資金收入300萬元,墻體材料專項資金收入890萬元,國有土地使用權(quán)出讓金收入300000萬元,育林基金收入2300萬元,地方水利建設(shè)基金收入2600萬元,其他各項基金收入680萬元。

上述財政基金預(yù)算收入,加上級補助收入及調(diào)入資金,減去上解支出等,2009年全市當(dāng)年可安排的基金財力為30.7億元,2009年全市基金預(yù)算支出安排30.7億元,預(yù)算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元,墻體材料專項資金支出712元,國有土地使用權(quán)出讓金支出300000萬元(主要用于土地成本支出、城市建設(shè)、企業(yè)改制等),育林基金支出2070萬元,地方水利建設(shè)基金支出3725萬元,其他各項基金支出680萬元。

以上是市代編預(yù)算,待各級人代會審批同級預(yù)算逐級報市后,再匯編2009年全市總預(yù)算,報市人大常委會備案。

(二)2009年市級預(yù)算

1、一般預(yù)算收支安排情況

2009年市級地方財政收入預(yù)算安排9億元,比20*年執(zhí)行數(shù)增長5%。主要收入項目的安排情況是:

稅收收入69617萬元,其中:增值稅17800萬元,營業(yè)稅17220萬元,企業(yè)所得稅5620萬元,個人所得稅2730萬元,契稅收入10000萬元,其他稅收收入16247萬元;非稅收入20383萬元,其中:行政性收費及罰沒收入13404萬元,專項收入5331萬元,其他非稅收入1648萬元。

2009年市本級地方財政收入,加上上級稅收返還、其他各項補助等,減去上解支出等,預(yù)算財力為11.23億元。2009年市本級預(yù)算支出安排11.23億元,預(yù)算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

一般公共服務(wù)11893萬元;公共安全15540萬元;教育19671萬元;科學(xué)技術(shù)1275萬元;文化體育與傳媒2451萬元;社會保障和就業(yè)11842萬元;醫(yī)療衛(wèi)生8579萬元;環(huán)境保護2401萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7213萬元;農(nóng)林水事務(wù)4387萬元;交通運輸3610萬元;工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)5301萬元;其他各項支出18146萬元。按原口徑測算,科技、支農(nóng)、教育三項支出分別增長10.3%、15.4%、11.4%,分別高于財政經(jīng)常性收入增幅1.9、7、3個百分點,達到法定要求。

2、基金預(yù)算收支安排情況

2009年市級基金預(yù)算收入安排8.4億元。其中:散裝水泥專項資金收入300萬元,墻體材料專項資金收入400萬元,國有土地使用權(quán)出讓金收入80000萬元,育林基金收入475萬元,地方水利建設(shè)基金收入2500萬元,其他各項基金收入260萬元。

上述財政基金預(yù)算收入,加上級補助收入及調(diào)入資金,減去上解支出等,2009年市本級當(dāng)年可安排的基金財力為8.5億元,2009年市本級基金預(yù)算支出安排8.5億元,預(yù)算收支平衡。主要支出項目安排情況是:

散裝水泥專項資金支出240萬元,墻體材料專項資金支出320萬元,國有土地使用權(quán)出讓金支出80000萬元(主要是用于土地成本支出、城市建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)和企業(yè)改制支出等),育林基金支出427萬元,地方水利建設(shè)基金支出3725萬元,其他各項基金支出260萬元。

三、堅定信心,頑強拼搏,確保完成2009年預(yù)算任務(wù)

2009年是新中國成立60周年,又是應(yīng)對國際金融危機、保增長促發(fā)展的關(guān)鍵之年。今年我們將緊緊圍繞“三年財政收入翻番,五年實現(xiàn)全面進位”這一目標(biāo),突出“保增長、保民生、保穩(wěn)定”三個重點,重點做好五個方面工作:

1、著力開源挖潛,做大做優(yōu)財政“蛋糕”

一是抓住中央擴大內(nèi)需的有利時機,積極選準(zhǔn)項目,向上爭取資金,加快實施,優(yōu)質(zhì)高效推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),拉動財政收入增長。二是積極籌集資金,改善投資環(huán)境,服務(wù)項目建設(shè)。其中安排造林綠化“一大四小”工程專項經(jīng)費1000萬元;安排民用航空專項資金1000萬元;安排新型工業(yè)化發(fā)展基金2855萬元,用于企業(yè)技改、貼息和高新技術(shù)項目獎勵等。三是全面推進企業(yè)所得稅改革和實施增值稅轉(zhuǎn)型改革,認(rèn)真貫徹落實國家一系列的減稅政策,幫助企業(yè)渡過難關(guān),以“養(yǎng)雞下蛋”,加快發(fā)展。四是提升收入征管效能。積極支持稅務(wù)部門依法治稅,加強征管,確保收入應(yīng)收盡收;規(guī)范非稅收入征管,實行建設(shè)項目“聯(lián)審聯(lián)批”,建設(shè)規(guī)費“統(tǒng)一收繳”。

2、著力改革創(chuàng)新,增強財政活力

一是建立激勵發(fā)展機制。安排1000萬元獎勵資金,用于獎勵企業(yè)貢獻大,招商引資上項目有功和縣域經(jīng)濟發(fā)展快的單位和個人,以激勵加快發(fā)展。二是激活投融資機制,多渠道籌集發(fā)展建設(shè)資金。按照“一個池子蓄水,一個龍頭放水”要求,加大土地收儲力度,打造環(huán)境,變賣地籌資向收地融資轉(zhuǎn)變,確?!芭d城”項目資金需要;組建運作好市信用擔(dān)保公司,對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的財稅型、成長型、就業(yè)型工業(yè)企業(yè)提供流動資金貸款擔(dān)保,解決企業(yè)融資難題,為“強工”服務(wù)。三是繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、非稅收入管理、政府采購等改革,認(rèn)真搞好公務(wù)消費卡改革試點,確保財政資金安全、規(guī)范、高效。四是完善以“兩田制”為主要內(nèi)容的國有農(nóng)場稅費改革,推進并完成化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)任務(wù)。五是認(rèn)真落實成品油價格和稅費改革,合理分配使用燃油消費稅轉(zhuǎn)移支付資金,保障公路收費體制改革平穩(wěn)推進。

3、著力改善民生,促進社會和諧

牢固樹立以人為本的公共財政理念,始終關(guān)注民生、保障民生、改善民生。繼續(xù)整合安排新農(nóng)村建設(shè)資金3000萬元;認(rèn)真落實省政府60項公共財政政策,確保上級資金及時、足額撥付到位,本級配套足額安排,促進社會和諧。

4、著力加強監(jiān)管,提高資金效益

一是加強項目資金管理。強化決算審核制度,建立決算審核操作辦法,增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。二是開展財政日常監(jiān)督。在自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督的同時,積極組織開展會計信息質(zhì)量檢查、專項資金檢查和內(nèi)審,構(gòu)建“大財政監(jiān)督”長效管理機制。三是建立績效評價機制,選擇財政資金投入大、群眾關(guān)注的財政支出建立項目庫,有序開展績效評價。

5、著力創(chuàng)優(yōu)服務(wù),提升理財效能

緊緊圍繞“強工興城”上項目,積極開展“機關(guān)效能年”活動,推動財政工作提質(zhì)、提速、提效;加快“金財工程”建設(shè)步伐,充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段,提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量;加強財政信息公開服務(wù),充分利用各種媒體,主動公開財政信息,接受各級各部門和社會的監(jiān)督。

各位代表,2009年財政工作任務(wù)艱巨,使命光榮。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹市委九屆七次全會精神,認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會作出的決議,自覺接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督,虛心聽取各方面的意見和建議,堅定信心,奮發(fā)進取,扎實工作,為全面完成今年財政收支預(yù)算任務(wù),為爭得*應(yīng)有地位而不懈奮斗!